NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001977 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 420,00 € 27.05.2024 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002053 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 757,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002059 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 06.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000001970 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 335,00 € 27.05.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002050 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 883,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002048 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 254,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002103 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 306,00 € 12.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002054 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 034,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002051 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 456,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002049 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 582,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002055 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 753,00 € 06.06.2024 14.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002104 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 404,00 € 12.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000047409 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 959,00 € 14.06.2024 23.06.2024 24.06.2024 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000047404 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Ženeva / Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 725,00 € 14.06.2024 14.06.2024 24.06.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047405 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Amsterdam /Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 908,00 € 17.06.2024 17.06.2024 24.06.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000047415 Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/ Stuttgart /Viedeň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 785,00 € 17.06.2024 17.06.2024 24.06.2024 Ing. Alexander Šproch riaditeľ odboru digitálnej implementačnej jednotky Objednávka
0000047371 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 260,00 € 11.06.2024 12.06.2024 27.06.2024 Mgr. Martin Kríž generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Objednávka
0000002057 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 444,00 € 06.06.2024 21.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002096 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 888,00 € 12.06.2024 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002101 Spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 646,00 € 12.06.2024 21.06.2024 03.07.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »