Faktúra č. 238101403

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101403
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 18.06.2026
  • Celková hodnota s DPH: 389,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000182117
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000182117 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 389,00 € 09.06.2026 11.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť