Faktúra č. 238101495

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101495
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 30.06.2026
  • Celková hodnota s DPH: 910,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000185884
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000185884 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 910,00 € 23.06.2026 25.06.2026 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť