NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000060 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 258,21 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000140 letenky Šmelko,Kapuš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 736,94 € 11.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000291 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 592,98 € 27.02.2020 06.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000321 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 662,69 € 03.03.2020 16.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000323 letenky Šmelko,Kapuš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 747,50 € 15.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000363 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 641,96 € 06.03.2020 01.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000401 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 161,00 € 12.03.2020 26.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000433 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 352,59 € 16.03.2020 28.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000434 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 475,96 € 16.03.2020 28.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000458 zmena leteniek,poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 06.04.2021 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000489 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 390,77 € 02.04.2020 28.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000791 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 22,00 € 22.05.2020 27.05.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000823 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 22,00 € 22.05.2020 28.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000999 letenka, Mušinský Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 110,39 € 03.07.2020 21.10.2020 02.11.2020 Faktúra
0000001008 fef. letenka Birnšteinová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 125,16 € 06.07.2020 20.10.2020 02.11.2020 Faktúra
0000001038 letenka Birnsteinová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 08.07.2020 17.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001048 letenka Musinský Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 08.07.2020 17.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001073 Letenka - Bracho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 140,00 € 27.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001074 Letenka - Klikač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 474,00 € 27.01.2023 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001074 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 221,00 € 31.01.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »