Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002527 Zľava k DEKVS 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,50 € 21.08.2024 28.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002523 Prenájom vozidla 05-06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 20.08.2024 27.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002522 Prenájom vozidla 06-07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 20.08.2024 27.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002509 stojan na vlajky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 2U s.r.o. 17315786 768,00 € 19.08.2024 26.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002508 Oprava - výdajník na vodu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 13,24 € 19.08.2024 27.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002506 vydanie publikácie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 4 400,00 € 16.08.2024 21.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002507 vyúč. nákl. za rok 2023 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 19,03 € 16.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002504 Občerstv. pre kanceláriu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 110,09 € 16.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002503 Systém. audit - 50% Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 17 952,00 € 15.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002499 Letenka - Strížinec Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 148,00 € 14.08.2024 28.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002493 Služby podpory 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 5 886,40 € 14.08.2024 26.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002500 Vodné, stočné 07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 109,68 € 14.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002484 Balená voda 45 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 148,50 € 13.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002487 BOZP 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.08.2024 27.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002490 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 13.08.2024 26.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002483 Prekl. komun. EPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 254,40 € 13.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002486 Balená voda 16 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,80 € 13.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002466 servis Kyocera Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 151,20 € 13.08.2024 26.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002489 Služba podpory 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 13.08.2024 26.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002461 Doprava - taxi Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 197,96 € 12.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002464 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 12.08.2024 23.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002462 Mesač. kontr. EPS 08/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 12.08.2024 22.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002460 Výmena akumulátorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 190,94 € 12.08.2024 26.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002458 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Miroslav Sendlai 44512732 99,00 € 09.08.2024 19.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002455 47 tonerov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 174,38 € 09.08.2024 19.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002457 Služby Microsoft 07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 62 101,20 € 09.08.2024 26.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002449 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 356,98 € 08.08.2024 16.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002452 vodné,stočné 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 738,28 € 08.08.2024 21.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002451 vodné,stočné 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 08.08.2024 21.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002450 spravodajský servis 07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 08.08.2024 28.08.2024 02.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »