Faktúra č. 238101328

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101328
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 10.06.2026
  • Celková hodnota s DPH: 479,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000180788
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000180788 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 479,00 € 09.06.2026 10.06.2026 PhDr. Jakub Birka PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť