NADOSAH, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001265 | dobropis - letenky-Paríž | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 138,60 € | 02.03.2022 | 09.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000041527 | Dobrý deň,objednávame si zabezpečenie 2 spiatočných leteniek pre 2 osoby nanasledovnej trase:AY1472 23SEP Vieden - Helsi | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 323,08 € | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Alica Fisterová | Hlavný kontrolór športu | Objednávka | ||
0000001008 | fef. letenka Birnšteinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 125,16 € | 06.07.2020 | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | ||||
0000002104 | k fa 20192022 3os. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 699,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
0000002104 | k fa 20192022 3os. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 699,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
0000002103 | k fa 20192053 Hricová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 214,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
0000002103 | k fa 20192053 Hricová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 214,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
0000042814 | lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Bologna | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 141,82 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | 17.09.2020 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
0000043244 | lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Minsk, Bieloruská republika | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 258,21 € | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
0000042809 | lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Moskva | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 332,96 € | 14.09.2020 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
0000001447 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 450,00 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001412 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 404,00 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001410 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 372,00 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001411 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 308,00 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001409 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 416,00 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001592 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 393,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001572 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 480,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001340 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 231,50 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001338 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 387,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
0000001339 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 422,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra |