Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600105 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 25.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600105 Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk 48158836 858,66 € 18.10.2023 25.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600104 Mobilné telefóny Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Borislav Bonda 35073951 651,60 € 18.10.2023 25.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600102 Odborný seminár Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 17.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600102 Odborný seminár Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 17.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600101 Poštové služby za 09/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 73,90 € 11.10.2023 16.11.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600101 Poštové služby za 09/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 73,90 € 11.10.2023 16.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600100 Havarijné poistenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 946,90 € 10.10.2023 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600100 Havarijné poistenie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 946,90 € 10.10.2023 12.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600099 Správne konanie v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 78,00 € 09.10.2023 27.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600099 Správne konanie v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 78,00 € 09.10.2023 27.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600142 PZP Renault Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Union poisťovňa, a. s. 31322051 103,92 € 05.10.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600143 PZP Škoda Fabia Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Union poisťovňa, a. s. 31322051 97,68 € 05.10.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600098 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,63 € 04.10.2023 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600098 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,63 € 04.10.2023 03.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600096 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 03.10.2023 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600140 PZP Toyota Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 123,56 € 03.10.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600141 PZP Audi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 138,74 € 03.10.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600096 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 03.10.2023 02.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600097 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,42 € 02.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600097 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,42 € 02.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600093 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.10.2023 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600093 ZO/2022CTNZ26443-1 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156 46,80 € 01.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600094 NISSAN QASHQAI DIG-T Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0000600094 NISSAN QASHQAI DIG-T Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 AUTOŠTÝL, a.s. 36325074 34 800,00 € 27.09.2023 09.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600092 Online sem.TRANSFERY Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 20.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000600092 Online sem.TRANSFERY Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 20.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600088 Poplatok za online seminá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra