Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000031163 | mobilné služby 06/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 763,93 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
0000031345 | pevná linka 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 235,24 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
0000031344 | internet 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
0000031349 | mobily 07/2020 DUAL | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207,10 € | 10.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
0000031343 | mobilné služby 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 845,46 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
0000031462 | mobilné telefóny 08/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 030,29 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||
0000031488 | Mobily 082020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,60 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||
0000031460 | internet 08/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
0000031461 | pevná linka 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,57 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
0000031542 | služobný telefón | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,04 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
0000031667 | internet 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||
0000031668 | pevná linka 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 260,74 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||
0000031674 | mobilné služby 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 784,46 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||
0000031693 | mobily Duál 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,60 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||
0000031750 | mobily 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 720,79 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
0000031749 | internet 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
0000031779 | Pevná linka 102020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 266,32 € | 11.11.2020 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
0000031755 | mobily Duál 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,20 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | ||||
0000030359 | pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33 500,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Michal Němec | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
0000030013 | mobilné služby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 191,65 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |