Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600165 Časopis VO na rok 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 179,00 € 19.12.2023 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600162 Pneumatiky Renault+prez. Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 245,00 € 19.12.2023 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600114 Poštové služby 10/23 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 133,30 € 09.11.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600156 Poštové služby 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 143,00 € 11.12.2023 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600127 Školenie Správa maj.štát Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 28.11.2023 01.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600127 Školenie Správa maj.štát Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 28.11.2023 01.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600121 Tonery kompatibilné HP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 866,40 € 22.11.2023 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600121 Tonery kompatibilné HP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 866,40 € 22.11.2023 24.11.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600134 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,24 € 02.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600136 Zmluva č. 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 238,68 € 04.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600135 Zmluva č. 027/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 740,64 € 05.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600027 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 28.02.2023 14.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600027 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 28.02.2023 14.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600294 10x 55W stĺpový ventilátor 120cm s ukazovateľom teploty a diaľkovýmovládaním, biely Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LEDart, s.r.o. 50020552 849,90 € 20.12.2023 28.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600275 235/55R18 104HMATADOR MP93 NORDICCA sada zimných pneumatík pre SMV Nissan Qashqai Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 351,00 € 11.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600299 3x sada autohoží pre SMV Renault Clio Thalia, Toyota Corolla Verso, AudiA6 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Patrik Marák - PAMA 43735169 123,00 € 21.12.2023 27.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600131 ASUS VIVOBOOK 15 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 609,00 € 01.12.2023 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600286 Auto-moto doplnky, kvapaliny a mazivá Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LKQ SK s.r.o. 31596061 967,56 € 14.12.2023 19.12.2023 19.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600174 Autorohože Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Patrik Marák - PAMA 43735169 123,00 € 21.12.2023 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0000600000 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 02.12.2023 12.01.2024 14.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »