Faktúra č. 0000600162

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600162
  • Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky Renault+prez.
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 245,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600287
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600035 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.03.2023 14.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600287 Zimné pneumatiky a ich prezutie Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Profityres, s.r.o. 36311758 245,00 € 19.12.2023 19.12.2023 28.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600035 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.03.2023 14.04.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť