Faktúra č. 0000600135

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600135
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 027/2022
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 740,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600260
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600010 Zml. 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.01.2023 14.02.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600260 Telekomunikačné služby a internet na základe zmluvy č. 027/2022/RUSSTNzmluva o poskytovaní služieb SWAN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 740,64 € 07.12.2023 31.12.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600010 Zml. 001/2023 BOZP a OPP Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.01.2023 14.02.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť