Faktúra č. 0000600121

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600121
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery kompatibilné HP
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 866,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600246
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600118 *308**Tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 102,00 € 27.12.2022 30.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000600246 Objednávka tonerov Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 866,40 € 20.11.2023 24.11.2023 24.11.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť