Faktúra č. 0000600134
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 47259116
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600134
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 0018372
- Dátum doručenia: 02.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 171,24 €
- Identifikácia objednávky: 0000600259
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000600009 | ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 46,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | ||||
0000600259 | Mobilné telekomunikačné služby na základe zmluvy č. 0018372 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 171,24 € | 07.12.2023 | 02.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka | ||
0000600009 | ZO/2022CTNZ26443-1 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 46,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |