Faktúra č. 0000600156

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600156
  • Popis fakturovaného plnenia: Poštové služby 11/2023
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 143,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600283
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600030 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 03.03.2023 31.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600283 Poštové služby za mesiac 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 143,00 € 14.12.2023 30.11.2023 19.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600030 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 735,41 € 03.03.2023 31.03.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť