Faktúra č. 0000600136

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600136
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 002/2023
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 238,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600261
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600019 CPTN-ON-2023-002501-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 30,00 € 21.02.2023 07.03.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600261 Služby spoločnosti Slovnaft za 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 238,68 € 07.12.2023 30.11.2023 08.12.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
0000600019 CPTN-ON-2023-002501-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 30,00 € 21.02.2023 07.03.2023 19.12.2023 Faktúra
Tlačiť