Faktúra č. 0000000433

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000433
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 16.03.2020
  • Celková hodnota s DPH: 352,59 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042330
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť