NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001520 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 516,00 € 18.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001522 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 464,00 € 18.04.2023 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001486 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 149,00 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001487 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 378,00 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001488 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 724,00 € 14.04.2023 27.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001448 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 536,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001449 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 574,00 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001446 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 148,00 € 05.04.2023 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001407 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 29.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 510,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001445 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 419,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001406 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 198,00 € 29.03.2023 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001409 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 372,00 € 29.03.2023 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001384 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 478,00 € 21.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001385 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 583,00 € 21.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001281 Letenka, ZPC, Poľsko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 666,00 € 07.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001327 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 165,00 € 13.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001330 Letenka Lisabon-Viedeň-Li Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 492,00 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001331 Letenka Viedeň-Ženeva-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 520,00 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001328 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 313,00 € 13.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »