Faktúra č. 0000001384

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001384
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 21.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 478,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045649
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045649 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 478,00 € 13.03.2023 18.03.2023 15.03.2023 Mgr. Karol Jakubík generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť