Slovnaft, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovnaft, a.s.
  • IČO: 31322832
  • Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000600032 Zmluva 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 314,89 € 04.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000600013 Zmluva 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 255,68 € 05.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000600003 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 140,62 € 03.01.2023 02.02.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600036 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 433,93 € 04.04.2023 04.05.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600014 Zmluva 20038782 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 136,84 € 03.02.2023 06.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600047 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 234,00 € 03.05.2023 02.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600073 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 97,50 € 03.08.2023 04.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600096 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 03.10.2023 02.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600115 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 235,17 € 03.11.2023 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600136 Zmluva č. 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 238,68 € 04.12.2023 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600115 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 235,17 € 03.11.2023 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600096 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 03.10.2023 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000600073 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 97,50 € 03.08.2023 04.09.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600059 Zmluva 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 478,40 € 05.06.2023 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
1 2 »