Faktúra č. 0000600032

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600032
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva 002/2023/RUSSTN
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 314,89 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600336
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600032 Hlasové služby a internet Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 699,18 € 04.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000600336 Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSSTN zamesiac február 2024 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 314,89 € 21.03.2024 29.02.2024 09.04.2024 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť