Faktúra č. 0000600047

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600047
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 002/2023/RUSSTN
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 234,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600173
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600047 Poštové služby za 06/2022 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 188,70 € 12.07.2022 19.08.2022 08.09.2022 Faktúra
0000600173 Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 234,00 € 04.05.2023 30.04.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť