0000600107 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
INTERGAM s.r.o. |
44470011 |
|
391,64 € |
30.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600086 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,26 € |
02.09.2023 |
|
02.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600098 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600095 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.09.2023 |
|
13.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600091 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600101 |
Poštové služby za 09/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
73,90 € |
11.10.2023 |
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600078 |
Online sem. Protisp.činno |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
21.08.2023 |
|
04.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600108 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 086,74 € |
30.10.2023 |
|
08.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600077 |
Poštové služby za 07/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
196,80 € |
10.08.2023 |
|
14.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600083 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.08.2023 |
|
14.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600106 |
Canon iR-ADV DX C3926i |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 276,00 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600102 |
Odborný seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
17.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600085 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
182,88 € |
04.09.2023 |
|
04.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600099 |
Správne konanie v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
78,00 € |
09.10.2023 |
|
27.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600080 |
Preplatok el. a plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 312,27 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600097 |
Zmluva č.0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,42 € |
02.10.2023 |
|
31.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600082 |
CPTN-ON-2021/006301-002 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 508,10 € |
09.08.2023 |
|
15.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600109 |
Servis vozidla pred STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
340,00 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600090 |
CPTN-MP-2023/003902-001 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22,50 € |
11.09.2023 |
|
25.09.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600087 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |