Faktúra č. 0000600083

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • IČO: 54130450
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000600083
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 001/2023
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 84,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000600207
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000600207 Práce za mesiac august 2023 na základe zmluvy č. 001/2023 BOZP a OPP oslužbách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 05.09.2023 31.08.2023 13.09.2023 Mgr. Gabriela Petrovičová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne Objednávka
Tlačiť