Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000600107 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 INTERGAM s.r.o. 44470011 391,64 € 30.10.2023 07.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600086 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,26 € 02.09.2023 02.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600098 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 734,63 € 04.10.2023 03.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600095 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 30.09.2023 13.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600091 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1,00 € 11.09.2023 25.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600101 Poštové služby za 09/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 73,90 € 11.10.2023 16.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600078 Online sem. Protisp.činno Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 21.08.2023 04.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600108 tonery Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 086,74 € 30.10.2023 08.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600077 Poštové služby za 07/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovenská pošta a.s. 36631124 196,80 € 10.08.2023 14.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600083 Zmluva č. 001/2023 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ing. Marian Máťoš 35362626 84,00 € 31.08.2023 14.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600106 Canon iR-ADV DX C3926i Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Martin Čechovič CM servis 37291602 3 276,00 € 26.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600102 Odborný seminár Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 PROEKO, s.r.o. 35900831 88,00 € 17.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600099 Správne konanie v praxi Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 78,00 € 09.10.2023 27.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600080 Preplatok el. a plyn Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 2 312,27 € 09.08.2023 15.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600097 Zmluva č.0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 171,42 € 02.10.2023 31.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600082 CPTN-ON-2021/006301-002 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 508,10 € 09.08.2023 15.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600109 Servis vozidla pred STK Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 LM Car s.r.o. 46007342 340,00 € 31.10.2023 07.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600090 CPTN-MP-2023/003902-001 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Ministerstvo vnútra SR 00151866 22,50 € 11.09.2023 25.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600087 Zmluva č. 027/2022/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 SWAN, a.s. 35680202 736,34 € 06.09.2023 06.10.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »