NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001682 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 238,94 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001683 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 682,07 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001684 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,41 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001710 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 98,00 € 09.11.2020 16.11.2020 01.12.2020 Faktúra
0000001733 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 323,08 € 13.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001734 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 545,41 € 13.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001735 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 638,41 € 13.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001736 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 305,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001736 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 564,18 € 13.09.2019 09.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001737 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,00 € 25.05.2023 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001737 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 865,41 € 13.09.2019 09.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001738 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001738 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 531,00 € 13.09.2019 14.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001739 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 887,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001740 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 25.05.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001741 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001742 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001743 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 111,00 € 25.05.2023 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001744 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 380,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001754 spitočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 757,00 € 19.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »