NADOSAH, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001682 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 238,94 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001683 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 682,07 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001684 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 674,41 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001710 | zmena letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 98,00 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | ||||
0000001733 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 323,08 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001734 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 545,41 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001735 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 638,41 € | 13.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001736 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 305,00 € | 25.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001736 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 564,18 € | 13.09.2019 | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001737 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 820,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001737 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 865,41 € | 13.09.2019 | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001738 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 299,00 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001738 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 531,00 € | 13.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
0000001739 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 887,00 € | 25.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001740 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 299,00 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001741 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 699,00 € | 25.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001742 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 699,00 € | 25.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001743 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 111,00 € | 25.05.2023 | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001744 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 380,00 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001754 | spitočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 757,00 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |