Faktúra č. 0000001740

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001740
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 25.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 299,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045865
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045865 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 17.05.2023 22.05.2023 23.05.2023 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť