SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002937 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003000 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002874 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 634,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002875 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 197,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002877 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 130,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000046617 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 698,00 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | JUDr. Marcel Vysocký PhD. | generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka | ||
0000046591 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Brusel/Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 441,00 € | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
0000046533 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka | ||
0000002939 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 207,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002938 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 271,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | ||||
0000046526 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 207,00 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
0000046567 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Barcelona-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 219,00 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
0000002878 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002878 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 538,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002876 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002876 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 565,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002873 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 265,00 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002787 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 221,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002786 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 244,00 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | ||||
0000002729 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 307,00 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |