Faktúra č. 0000003000

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003000
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota s DPH: 581,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046534
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046534 Objednávka letenky (Viedeň-Brusel-Viedeň) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 581,00 € 20.11.2023 20.11.2023 20.11.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť