SKYTRAVEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
  • IČO: 36667234
  • Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000001965 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 379,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 825,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001968 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 825,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001963 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 829,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001958 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001958 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 668,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001959 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 567,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001959 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 567,00 € 16.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001961 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 558,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001957 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 472,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001960 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 472,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001820 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 191,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001892 Letenky pre p. ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 632,00 € 09.06.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001821 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 619,00 € 27.05.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001818 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 106,00 € 27.05.2022 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001819 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 878,00 € 27.05.2022 15.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001773 Letenka - Belgicko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 20.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001762 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 398,00 € 19.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001775 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 794,00 € 20.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra