Faktúra č. 0000001775

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001775
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 20.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 794,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044813
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044813 Letenky - Brusel GTSÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 794,00 € 16.05.2022 17.05.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť