Faktúra č. 0000001892

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001892
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre p. ŠT II.
  • Dátum doručenia: 09.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 632,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044877
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044877 Letenky pre p. ŠT II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 632,00 € 03.06.2022 03.06.2022 14.06.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť