Faktúra č. 0000001961

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001961
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 16.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 558,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044863
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044863 Objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 558,00 € 31.05.2022 08.06.2022 02.06.2022 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
Tlačiť