SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001756 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 568,00 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001774 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 556,00 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001757 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 541,00 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001594 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 180,00 € | 25.04.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001664 | Spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 90,00 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001595 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 534,00 € | 25.04.2022 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
0000001433 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 384,00 € | 30.03.2022 | 19.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
0000001435 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 141,00 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
0000001434 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 384,00 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
0000001379 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 15.03.2022 | 28.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
0000001378 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 860,00 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001380 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001226 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 691,00 € | 22.02.2022 | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001227 | Letenky pre ŠT II. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 691,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001082 | Letenka Viedeň-Brusel-Vie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 403,00 € | 31.01.2022 | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
0000001577 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 534,00 € | 05.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001575 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 618,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001885 | letenka Nash | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 898,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001990 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 388,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | ||||
0000001990 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 388,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |