Faktúra č. 0000001595

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001595
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 25.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 534,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044706
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044706 Letenka Austrian, Air France, Viedeň-Stuttgart Paríž CDG-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 534,00 € 07.04.2022 07.04.2022 19.04.2022 prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť