Faktúra č. 0000001379

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001379
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 15.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 525,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044583
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044583 letenka, Francúzska republika, Viedeň - Frankfurt nad Mohanom -Marseille - Mníchov - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 04.03.2022 04.03.2022 07.03.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť