SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000046463 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 244,00 € | 30.10.2023 | 06.12.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
0000046461 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Hag-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 221,00 € | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
0000002672 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 586,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002680 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 856,00 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002681 | nákup leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 865,00 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002673 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 625,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002670 | Objednávka letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 576,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||
0000046433 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 541,00 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
0000046435 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 631,00 € | 18.10.2023 | 22.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Karol Jakubík, LL.M | generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania | Objednávka | ||
0000002592 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 406,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002589 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 584,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002588 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 569,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002590 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 412,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002556 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 473,00 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002585 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 503,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002557 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 445,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002552 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 545,00 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002446 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 721,00 € | 20.09.2023 | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000002496 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 874,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
0000046440 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Rím-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 307,00 € | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |