Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002282 Teleko. služby 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 107,58 € 08.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002283 Teleko. služby 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
0000002444 služby 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.08.2024 16.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002445 služby 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 107,58 € 07.08.2024 16.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002583 poplatky za služby08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 107,58 € 04.09.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002584 poplatky za služby08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 04.09.2024 10.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002821 Dátové služby 09/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 03.10.2024 11.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002822 Dátové služby 10/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 107,58 € 03.10.2024 11.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000003032 poplatky za služby10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 107,58 € 05.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003033 poplatky za služby10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.11.2024 14.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003324 Dátové služby 12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.12.2024 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000001816 poplatky za služby 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 576,30 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001815 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001815 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001817 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 500,30 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001623 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001621 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 119,15 € 10.05.2023 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001622 Telekom. služby 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 515,83 € 10.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001463 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 011,86 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001464 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 872,77 € 05.04.2023 19.04.2023 24.05.2023 Faktúra