0000600157 |
Vianočné pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PAMAS-Trenčín |
36317250 |
|
161,40 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600156 |
Poštové služby 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
143,00 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600114 |
Poštové služby 10/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
133,30 € |
09.11.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600149 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 899,08 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600146 |
Chladničky biele Philco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
206,38 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600154 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
623,18 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600148 |
Mikrosystém Blaupunkt |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
192,40 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600147 |
Valce OKI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
348,00 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600152 |
Nabíjačka autobatérii |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
82,67 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600151 |
Judikaty |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Informačná databáza s.r.o. |
55173705 |
|
1 250,00 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600153 |
Chladničky biele Philco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
206,38 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600150 |
Canon Drum Unit C-EXV 49 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
1 208,80 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600144 |
Optické valce HP 828A |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600145 |
Chladnička čierna Philco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
139,05 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600136 |
Zmluva č. 002/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
238,68 € |
04.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600141 |
PZP Audi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
31383408 |
|
138,74 € |
03.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600138 |
Ško.Fin.výkazníctvo |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600135 |
Zmluva č. 027/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
740,64 € |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600137 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600143 |
PZP Škoda Fabia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
97,68 € |
05.10.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |