Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000600047 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 234,00 € 03.05.2023 02.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600073 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 97,50 € 03.08.2023 04.09.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600096 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 03.10.2023 02.11.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600115 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 235,17 € 03.11.2023 04.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600115 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 235,17 € 03.11.2023 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
0000600096 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 196,98 € 03.10.2023 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000600085 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 182,88 € 04.09.2023 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0000600073 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 97,50 € 03.08.2023 04.09.2023 06.09.2023 Faktúra
0000600063 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 489,65 € 04.07.2023 03.08.2023 09.08.2023 Faktúra
0000600047 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 234,00 € 03.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600031 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 178,82 € 03.03.2023 03.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600036 Zmluva č. 002/2023/RUSSTN Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 Slovnaft, a.s. 31322832 433,93 € 04.04.2023 04.05.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600037 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,15 € 02.04.2023 14.04.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600028 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 127,52 € 02.03.2023 16.03.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600046 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,17 € 02.05.2023 01.06.2023 19.12.2023 Faktúra
0000600046 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,17 € 02.05.2023 01.06.2023 09.06.2023 Faktúra
0000600037 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,15 € 02.04.2023 14.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0000600028 Zmluva č. 0018372 Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne 54130450 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 127,52 € 02.03.2023 16.03.2023 22.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »