Faktúra č. 0000600047
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600047
- Popis fakturovaného plnenia: Zmluva č. 002/2023/RUSSTN
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 234,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000600173
- Dátum zverejnenia: 09.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000600047 | Poštové služby za 06/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 188,70 € | 12.07.2022 | 19.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | ||||
0000600173 | Služby spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 234,00 € | 04.05.2023 | 30.04.2023 | 13.09.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |