0000600040 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600048 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,10 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600065 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
06.07.2023 |
|
04.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600072 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600057 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
739,01 € |
05.06.2023 |
|
04.07.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600098 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600087 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600117 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,44 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600117 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,44 € |
06.11.2023 |
|
06.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600087 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,34 € |
06.09.2023 |
|
06.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600098 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,63 € |
04.10.2023 |
|
03.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600072 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.08.2023 |
|
31.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600065 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
06.07.2023 |
|
04.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600057 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
739,01 € |
05.06.2023 |
|
04.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600048 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
736,10 € |
04.05.2023 |
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600040 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
05.04.2023 |
|
05.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600012 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
734,52 € |
03.02.2023 |
|
03.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600031 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,82 € |
03.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |