0000600149 |
Tonery Lexmark |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
COMERT s.r.o. |
17318793 |
|
2 899,08 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600150 |
Canon Drum Unit C-EXV 49 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
1 208,80 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600151 |
Judikaty |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Informačná databáza s.r.o. |
55173705 |
|
1 250,00 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600151 |
Online školenie Správa majetku štátu v roku 2023 so zameraním nanakladanie a uzatváranie zmlúv + konzultačné fórum |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
07.03.2023 |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600152 |
Nabíjačka autobatérii |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
82,67 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600153 |
Chladničky biele Philco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
206,38 € |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600153 |
Školenie Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
14.03.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600154 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s.r.o. TonerPartner.sk |
48158836 |
|
623,18 € |
08.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600155 |
Serviss tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
975,60 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600156 |
Poštové služby 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
143,00 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600157 |
Vianočné pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PAMAS-Trenčín |
36317250 |
|
161,40 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600158 |
Obaly na certifikáty |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PLUG, s.r.o. |
50698621 |
|
684,80 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600158 |
Poštové skužby 2 /2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
86,65 € |
09.03.2023 |
28.02.2023 |
|
29.03.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600159 |
Tašky k ntb a lampy |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
495,81 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600159 |
Oprava SMV Toyota Corolla Verso TN560GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
530,00 € |
14.03.2023 |
27.03.2023 |
|
29.03.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600160 |
HP 220-volt User Maintenance Kit - (220 V) - sada pro údržbu vypékacíjednotky - pro Color LaserJet C1N58A, Kód: ITK30400 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
29.03.2023 |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
0000600161 |
Pneumatiky Nissan |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
351,00 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600162 |
Pneumatiky Renault+prez. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
245,00 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600163 |
Čistenie a dezinf.koberco |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Milan Hlúch |
54311241 |
|
405,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000600164 |
Rádiá a hodiny |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
564,10 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |