NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001864 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 372,00 € 30.09.2019 25.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000001938 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 710,16 € 08.10.2019 25.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000002050 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 4 770,00 € 22.10.2019 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000041624 letenky,Ruská federácia-Moskva,jazyková 2-mesačná stáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 372,00 € 24.09.2019 24.09.2019 30.10.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000041625 letenky, Ruská federácia-Moskva, jazyková,dvojmesačná stáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 3 372,00 € 24.09.2019 24.09.2019 30.10.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001663 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,41 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001666 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 150,78 € 09.09.2019 14.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001656 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 370,06 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001658 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 845,21 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001662 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 198,13 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001661 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 385,66 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001657 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 820,98 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001659 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 605,37 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001664 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 277,22 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001665 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 452,34 € 09.09.2019 14.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001660 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 531,18 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001682 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 238,94 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001683 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 682,07 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001684 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,41 € 09.09.2019 08.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001681 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,41 € 09.09.2019 01.10.2019 30.10.2019 Faktúra