NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002640 Letenka - Hakošová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 355,00 € 11.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002696 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 303,00 € 17.09.2024 25.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002756 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 975,00 € 25.09.2024 11.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002758 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 293,00 € 25.09.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002755 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 745,00 € 25.09.2024 04.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002757 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 380,00 € 25.09.2024 09.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002754 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 420,00 € 25.09.2024 04.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002804 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 480,00 € 02.10.2024 08.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002805 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 838,00 € 02.10.2024 08.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002848 Letenky - Kocisek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 152,00 € 08.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002845 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 969,00 € 08.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002847 Letenky - Juríková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 575,00 € 08.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002846 Letenak - Svetlošáková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 717,00 € 08.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002849 Letanka - Fedáková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 579,00 € 08.10.2024 18.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002844 Letenka - Jakubík Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 616,00 € 08.10.2024 17.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002843 Letenka - Dankovčíková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 765,00 € 08.10.2024 23.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000047861 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 28.10.2024 29.10.2024 29.10.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000002915 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 580,00 € 15.10.2024 30.10.2024 04.11.2024 Faktúra
0000002850 Letenka - Polláková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 165,00 € 08.10.2024 30.10.2024 04.11.2024 Faktúra
0000002921 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 616,00 € 15.10.2024 30.10.2024 04.11.2024 Faktúra