NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001755 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 475,28 € 19.05.2022 02.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001642 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 344,24 € 03.05.2022 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001754 spitočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 757,00 € 19.05.2022 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001643 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 711,00 € 03.05.2022 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 13.05.2022 Faktúra
0000001641 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 283,00 € 03.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001532 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 830,00 € 13.04.2022 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001533 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 622,41 € 13.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001421 letenka- Brusel, Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 92,35 € 25.03.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 25.04.2022 Faktúra
0000001471 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 110,00 € 05.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001464 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 215,00 € 05.04.2022 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001422 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 599,00 € 25.03.2022 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 28.03.2022 Faktúra
0000001382 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 249,00 € 15.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001381 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 15.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001265 dobropis - letenky-Paríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 138,60 € 02.03.2022 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001264 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 216,50 € 02.03.2022 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001127 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 04.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »