Faktúra č. 0000001533

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001533
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 622,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044683
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044683 letenka, Francúzska republika, Praha - Mníchov - Lyon - Mníchov - Praha,vedecký pracovník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 622,41 € 06.04.2022 06.04.2022 06.04.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť