NADOSAH, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
  • IČO: 45329753
  • Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002019 letenka Kríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 22.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002045 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 500,00 € 30.06.2022 20.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002050 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 4 770,00 € 22.10.2019 28.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000002071 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 707,00 € 11.07.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002072 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 457,00 € 11.07.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002073 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 726,00 € 11.07.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002074 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 399,00 € 11.07.2023 09.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002075 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 525,00 € 11.07.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002076 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 409,00 € 11.07.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002103 k fa 20192053 Hricová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 29.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002103 k fa 20192053 Hricová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 29.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002104 k fa 20192022 3os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 29.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002104 k fa 20192022 3os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 699,00 € 29.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002121 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 645,00 € 18.07.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002122 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 368,00 € 18.07.2023 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002131 letenka Mičkovicová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 06.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002132 letenka Tabiš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,23 € 06.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002133 letenka Husár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 319,00 € 06.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002175 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 685,00 € 01.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002176 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 740,00 € 01.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra