Faktúra č. 0000002176

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002176
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup leteniek
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 740,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000046119
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000046119 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 740,00 € 20.07.2023 20.07.2023 23.10.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
Tlačiť