SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001764 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 461,00 € | 30.05.2023 | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001747 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 846,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001745 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 498,00 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001651 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 492,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001650 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 158,00 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001649 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 741,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||
0000001599 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 378,00 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
0000001599 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 378,00 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
0000001598 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 432,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
0000001559 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 307,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
0000001558 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 419,00 € | 21.04.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
0000001556 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 475,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
0000001557 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 515,00 € | 21.04.2023 | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
0000001560 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 395,00 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||
0000001417 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 858,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
0000001419 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 694,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
0000001418 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 664,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
0000001416 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 652,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
0000001285 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 342,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
0000001228 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 249,00 € | 23.02.2023 | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |